- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
按照实际支付的税额写分录就好了
请问您是按全额计提的所得税费用么
2020-01-16 14:02:04
借:应交税费——应交企业所得税
贷:营业外收入——减免税费
2018-10-08 16:15:02
借:应交税费——应交企业所得税
贷:营业外收入——减免税费
2017-07-13 15:52:27
按减免之后实际需要交纳的企业所得税做计提分录就是了
不需要针对减免所得税做分录
2018-11-12 13:48:09
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%)
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税:
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-税费减免
2023-04-15 16:44:59
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