老师,请问前期按含税暂估入库,并且付款了,借库存,贷银行,后期买了,又借库存,贷应付账款,然后后期卖,出去结转成本,把这个库存全进成本了。这个我要怎么调?不平
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于2020-01-17 14:16 发布 685次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-17 14:20
你好,前期暂估如库存应该借:库存-暂估 贷:银行存款 后面买进来就不用确认应付账款了,直接借:库存-暂估(红字) 借:库存,后面卖了就按照库存进成本,你这里就是多了个应付账款,应该做这个调整分录,借:库存-暂估(红字) 贷:应付账款(红字),这样子就平了。
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你了,如果是真实情况没有风险
2020-04-13 15:29:38
对的,是如此的呢啊
2020-06-24 10:25:38
你好,前期暂估如库存应该借:库存-暂估 贷:银行存款 后面买进来就不用确认应付账款了,直接借:库存-暂估(红字) 借:库存,后面卖了就按照库存进成本,你这里就是多了个应付账款,应该做这个调整分录,借:库存-暂估(红字) 贷:应付账款(红字),这样子就平了。
2020-01-17 14:20:30
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14 11:38:25
您好
请问商品有没有到自己单位仓库
2020-08-12 09:16:47
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