送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-01-18 08:28

借应收账款,贷主营业务收入  贷应交税费(销项税额)

坚强的康乃馨 追问

2020-01-18 08:31

我也是这么做的但是这就把一年的收入全都记到一个月上了,能分开吗?如果不能,所得税交的就比较多

坚强的康乃馨 追问

2020-01-18 08:33

还有一种情况就是签了合同款项只支付一个月的,按月交,我又如何记账才能体现出客户还有几个月未支付?

徐阿富老师 解答

2020-01-18 08:47

你好,1业务都没发生,其实你这样开票是不合规的,既然开票了就要先缴税,2,收款时借银行存款 贷应收账款,不管收到几个月都这样做就好,应收账款借方余额就是没有收到的款。

坚强的康乃馨 追问

2020-01-18 08:58

但是贷方已经确认收入了

坚强的康乃馨 追问

2020-01-18 08:59

像我的第二种情况,借应收账款贷什么呢

坚强的康乃馨 追问

2020-01-18 09:42

老师

徐阿富老师 解答

2020-01-18 10:16

你好,就是开票时借应收账款,贷应交税费,贷主营业务收入,收款时借银行存款 贷应收账款,不管收的是什么时候的款,也不管收了多少,都这样做

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借应收账款,贷主营业务收入 贷应交税费(销项税额)
2020-01-18 08:28:38
你好,借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2020-04-08 15:34:31
你好同学,既然你们是代收的,你们就没有办法开出发票啊,因为这个不是你们的收入
2019-10-07 11:04:31
你好 借,销售费用27254 贷,库存现金24528 贷,应付账款 27254-24528
2020-07-23 09:31:55
你好,之前分录是怎么做的?
2020-06-01 16:05:52
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