- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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反结账回去做正确不可以吗
2020-01-19 17:39:14

您好!是的。对的。
2017-06-16 11:04:32

您好,账务处理和原来是一样的
2019-01-30 10:54:02

你好 没有计提部分补计提就可以了
2019-11-09 15:15:12

您好
5月8日发4月工资23000元
借:管理费用——工资 23000
贷:应付职工薪酬——工资 23000
借:应付职工薪酬——工资 23000
贷:银行存款等 23000
5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000)
借:管理费用——单位社保费 5000
贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000
借:应付职工薪酬——单位社保费 5000
其他应收款——个人社保费 3000
贷:银行存款等 8000
6月6号发5月工资21000
借:管理费用——工资 24000
贷:应付职工薪酬——工资 24000
借:应付职工薪酬——工资 24000
贷:其他应收款——个人社保费 3000
银行存款等 21000
6月12号又交了6月的养老保险4000
借:管理费用——单位社保费 2500
贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500
借:应付职工薪酬——单位社保费 2500
贷:其他应收款——个社保费 1500
银行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
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