发票跨月红冲做账怎样记? 问
什么情况的红冲呢? 答
老师好,应收账款一家客户有退货,所以应收账款是负 问
您好,是的,一般是重分类到预收账款 答
公司购买保险柜,是进入周转材料还是直接计入管理 问
你好,公司购买的保险柜不属于周转材料,达不到固定资产标准可以直接入费用 答
详细解答与会计分录 问
借:投资收益 15 贷:银行存款 15 只有手续费确认投资收益 答
老师您好,工厂办理生产许可证样品检测费如何写分 问
你好,这个你可以记录制造费用检测费。 答
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老师好 去年公司人力资源做错工资表,导致工资表多计提个税,比个税系统申报金额多,就是多扣了员工工资,今年打算补发多扣的个税款。这样跨年了 要怎么做账务处理?
答: 你好,支付时做借应交税费-个税 贷银行存款
当月计提个税,但申报时个税未达到1元未征收,那么我计提的个税如何做账务处理
答: 借 应付职工薪酬 -1 贷 应交税金-应交个人所得税 - 1
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我在19年计提了年终奖金,1月份发放了,2月份的时候会申报个税,但是公司在2020年1份的时候又追加了一笔2019年的奖金,目前HR把这笔和1月份发那笔合并计算,个税差异会和2月份即将申报的个税合并一起申报,但是我2019年已经结完账并且已经审计完了,请问怎么做账务处理
答: 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 借利润分配贷以前年度损益调整
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2020-01-20 11:13
小惑老师 解答
2020-01-20 11:35
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2020-01-20 11:36
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2020-01-20 11:38