送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-01-20 12:28

那么只能算费用
借:管理费用---零星支出
贷:现金

晚秋、冬至 追问

2020-01-20 12:29

可以做借管理费用贷其他应收款差旅费吗,因为这是工地用的

王超老师 解答

2020-01-20 12:31

不可以做差旅费啊,你们是买材料的

晚秋、冬至 追问

2020-01-20 12:33

我们是工地施工买材料的款,这是一些零星材料,不是主要材料,有时可能会缺几块钱的东西,我应该是可以做借库存商品原材料贷其他应收款差旅费借工程施工贷库存商品原材料啊

王超老师 解答

2020-01-20 13:33

可以的
借:库存商品
贷:现金
就可以了,估计是没有发票的,增值税就不要考虑了

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相关问题讨论
那么只能算费用 借:管理费用---零星支出 贷:现金
2020-01-20 12:28:55
收到材料,暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款 收到发票,冲减暂估,借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 然后,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-17 09:04:29
你好,可以是购进材料一批
2019-10-18 16:26:02
借原材料贷应付账款发票,到了之后,借应付账款贷原材料。 然后做发票的,借原材料进项贷应付账款。
2020-01-10 16:03:55
你好 收到发票冲原材料暂估分录 借:原材料 负数贷:应付账款-暂估 负数 然后做 借原材料 进项税贷应付账款这样就行了 。你看下原材料成本和之前暂估的是否有差异金额
2019-09-27 12:23:55
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