老师请问下,公司员工预支工资1000,管理员王某垫付(之前他也有借支),当月分录 借 其他应收款~某员工 贷 其他应收款~王某 现造了工资册后从工资中把借支款扣除,应怎么分录借支款和王某的垫付款才能平帐?
宋飞
于2020-01-21 09:24 发布 1159次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-21 09:25
借应付职工薪酬贷其他应收款某员工
你们还钱给王某
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2020-01-21 09:25:51
你好 找一个当地的律师起诉的
2019-05-31 09:12:09
您好,可以这样做。谢谢
2020-03-10 10:57:03
你好!什么原因产生的收不回来
2019-09-07 16:59:22
工资表先造上,不发,然后个税按扣下的申报。通讯费可以冲减个税,所以直接冲减下来算个税,是这个意思 所以这个科目挂在哪里比较适合
2018-07-04 12:40:18
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宋飞 追问
2020-01-21 09:37
郭老师 解答
2020-01-21 09:38