请问我们和供应商对账对的起 但发票认证平台怎么还有张待抵扣的发票 是他们给我们开的? 但我们没有这张发票 而且对账里面没有这边金额 那这张发票怎么回事?
萌兔女郎
于2020-01-21 19:11 发布 575次浏览
- 送心意
蘑菇小姐姐
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-21 19:18
可以输入发票代码,和发票号码看一下发票怎么回事,最直接的是问,对方有没有给你们开这张发票
相关问题讨论
你好,认证的进项发票由采购方填写红字信息表,销售方开红字发票
2020-03-11 09:09:58
可以输入发票代码,和发票号码看一下发票怎么回事,最直接的是问,对方有没有给你们开这张发票
2020-01-21 19:18:50
对方那边发票章也是旧的吗,要是一致那可以
2019-03-26 10:39:43
您好,
按发票金额做红字
借:库存商品 红字
应交税费-应交增值税(进项税额) 红字
贷:应付帐款 红字
再重新做账
2017-01-25 20:57:17
没有其他办法了。按规定应该是开具红字发票,对方重新给你们开。发票是什么时候开的?对方注销时没有公示吗?
2019-10-16 17:53:57
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