老师您好,在l月份供应商给我们开的专票出错了,当月已退回,但是対方没作废,因二月没有上班,远程认证发票,我单位已抵扣,发票都在供应商处,现在应该怎么处理流程?
宁
于2020-03-11 09:09 发布 690次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-11 09:09
你好,认证的进项发票由采购方填写红字信息表,销售方开红字发票
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你好,认证的进项发票由采购方填写红字信息表,销售方开红字发票
2020-03-11 09:09:58
可以输入发票代码,和发票号码看一下发票怎么回事,最直接的是问,对方有没有给你们开这张发票
2020-01-21 19:18:50
你好,最好不要这么做,还是让对方开红字发票重新开。
2022-03-30 17:29:41
没有其他办法了。按规定应该是开具红字发票,对方重新给你们开。发票是什么时候开的?对方注销时没有公示吗?
2019-10-16 17:53:57
你好,要申请红字发票信息表,然后对方重开票,
2019-09-05 11:56:59
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2020-03-11 09:30