- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-29 16:29
你好,暂估入账的目的是为了期末的报表编制,取得发票时需要重新入账,所以需要在下月初将上月末暂估部分冲销
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你好,暂估入账的目的是为了期末的报表编制,取得发票时需要重新入账,所以需要在下月初将上月末暂估部分冲销
2020-01-29 16:29:59
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您好!你在汇算清缴报告之前取得发票,不能取得发票的,就要在汇算清缴的时候做调增
2017-12-11 11:05:29
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您好,暂估入账后,下月冲减时,可以慢慢冲减。
2016-12-07 14:17:15
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您好!您按您上月入的凭证,做一个相同的负数凭证就可以了
2016-03-21 15:48:19
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你好,这个实务中是收到发票账单那个月做 红冲也是这个收到那个发票时候做,不是下个月冲不做,万一销售出去,你这个结转成本,冲掉暂估,还没有到发票,那这个=库存商品是负数了,
2021-04-25 12:05:38
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