- 送心意
文文文老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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同学你好,转账凭证
2021-05-05 21:41:00
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您好!借原材料—暂估 贷应付账款—暂估
领用的时候,借生产成本—暂估 贷原材料—暂估
收到发票的时候做同样的分录,只是做负数冲减暂估的
2020-11-25 12:02:10
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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
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您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
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你好,六月要红冲原来的账,重新做一张凭证
2019-06-19 21:29:03
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