送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-02-01 11:03

具体的是什么内容呢,可以帮助你解决

无奈的机器猫 追问

2020-02-01 11:09

江老师 解答

2020-02-01 11:16

借:管理费用——租赁费
贷:其他应付款——XX公司

无奈的机器猫 追问

2020-02-01 11:17

好的谢谢

江老师 解答

2020-02-01 11:18

祝新年快乐,有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
具体的是什么内容呢,可以帮助你解决
2020-02-01 11:03:39
你好!把降低的公允价值变动10000,冲减掉
2022-03-26 08:28:13
你好,题目提供的信息是超支差异。 超支差异购进的时候,计入材料成本差异的借方 领用的时候,摊销差异就需要计入  材料成本差异的贷方 这样余额才可以结平的 
2022-04-09 16:56:01
学员你好,你的题目不完整的,老师没办法判断能不能帮你解决
2021-12-04 11:54:39
超支差异是在借方,结转时从贷方结平超支差异
2020-07-03 09:32:51
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