老师 外购的产品作为福利发放给员工 计提 借:管理费用 成本+税 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 实际发放时 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品 成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 吗?
温故知新
于2020-02-02 14:09 发布 1472次浏览
- 送心意
安与逸老师
职称: 中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
2020-02-02 14:29
你好,外购商品发放给职工有两种情况,一种是购买后直接就发放给职工,第二种是从库存的外购商品中发放给职工。
1、外购商品购买后直接发放给职工
决定发放时:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利
实际发放时:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:银行存款等
2、从库存的外购商品中发放给职工
决定发放时:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利
实际发放时:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:库存商品等
应交税费——应交增值税(进项税额转出)
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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