送心意

羽飞老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2020-02-02 18:49

按照正常的销售来。退税率为0,相当于视同内销,跟正常的业务一样。进项可以抵扣。你可以不在出口退税申报信息里面填。

清荷善水 追问

2020-02-02 18:50

增值税不需要分开 内外销吗?

羽飞老师 解答

2020-02-02 18:53

从税务来说,是不需要的。当然,根据你们公司自身的账务处理,可以在会计科目上备注内外销。

清荷善水 追问

2020-02-02 18:57

那填增值税附表一的时候,销售额 也不分内外销吗? 直接填写合计数?

清荷善水 追问

2020-02-02 18:59

外销开发票直接用内销的增值税普通发票打印吗?

羽飞老师 解答

2020-02-02 19:01

如果你不申报出口退税的话,就可以在增值税附表一上不分开填,直接合计数。

羽飞老师 解答

2020-02-02 19:01

是的哈。增值税普通发票即可。

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