送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-02 23:44

借预付账款贷银行,送给员工做管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷预付账款,记得发次月和工资一起扣个税,扣个税分录和工资一起做

人生若只如初见 追问

2020-02-02 23:51

老师,这个购物卡是我们超市自己充值的,,,充一张面值100的卡,实际上卡里的数字是虚拟的,,,银行存款或者现金没有发生变化

maize老师 解答

2020-02-03 00:35

发给员工
借:应付职工薪酬-福利费
贷:其他应付款--购物卡
消费
借:其他应付款--购物卡
贷:主营业务收入
贷:应交税金--增值税(销项税额)

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借预付账款贷银行,送给员工做管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷预付账款,记得发次月和工资一起扣个税,扣个税分录和工资一起做
2020-02-02 23:44:11
分别入管理费职工福利 和管理费业务招待费用
2021-09-30 10:52:39
您好,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款或者现金,同时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费。
2017-02-09 21:15:20
直接计入应付职工薪酬就可以了
2019-10-30 17:31:07
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
2020-04-15 10:35:29
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