送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-02-03 15:43

新年好
是虚开发票作废了,还是有真实交易误作废了?

Zehuaaa 追问

2020-02-03 15:43

虚开

邹老师 解答

2020-02-03 15:45

你好,虚开应当做之前购进相反分录
借;应付账款 18万,贷;库存商品18万

Zehuaaa 追问

2020-02-03 15:47

如果是有真实交易该怎么做

Zehuaaa 追问

2020-02-03 15:48

2月份他会补开发票给我们

邹老师 解答

2020-02-03 15:49

你好,补开发票之后按正常购进做分录就是了
借:库存商品18万,贷:应付账款18万

Zehuaaa 追问

2020-02-03 15:54

12月已经做过这笔分录了,要在1月做相反分录,等到补开发票后再做一遍正确的分录是么

邹老师 解答

2020-02-03 16:03

你好,是的,是这样(12月做这笔购进的分录,然后在1月做相反分录,等到补开发票后再做一遍正确的分录)

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相关问题讨论
新年好 是虚开发票作废了,还是有真实交易误作废了?
2020-02-03 15:43:21
你好,这个普通发票,这样对的没错
2019-03-15 13:33:16
您好,是的,您已经说的很全了,没有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
可以的,可以这么做的。
2021-11-08 16:32:53
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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