我公司为一般纳税人,19年12月份收到进项专票18万,并根据发票入账借:库存商品18万,贷:应付账款18万,2020年1月发现改发票已被对方作废,我该怎么做账务处理。
Zehuaaa
于2020-02-03 15:41 发布 524次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-02-03 15:43
新年好
是虚开发票作废了,还是有真实交易误作废了?
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新年好
是虚开发票作废了,还是有真实交易误作废了?
2020-02-03 15:43:21
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你好,这个普通发票,这样对的没错
2019-03-15 13:33:16
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您好,是的,您已经说的很全了,没有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
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可以的,可以这么做的。
2021-11-08 16:32:53
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一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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