老师好,再次请教:2019年12月份有一笔付款业务,应该冲其他应收款结果我记账时做成了应付账款。我现在把这笔业务做调整时需要先原会计分录红冲然后调整为正确的分录就可以了吗?谢谢,提前预祝疑答老师们元宵节快乐!
向往
于2020-02-07 18:08 发布 704次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
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你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
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您好:
一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。
如果与对方协商可以对冲分录为:
借:其他应付款-XXX
贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
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你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
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其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。
其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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