- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-07 21:51
是的,发放工资的分录是这个,但是一般要先计提呀,管理的工资计入管理费用,销售的工资计入销售费用。
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你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
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上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
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