4月30日计提4月工资:借:管理费用-职工薪酬 10000 贷:应付职工薪酬--职工工资 100005月记账 。5.10发放 借:应付职工薪酬 10000 贷: 库存现金 100006月取得回单 借库存现金 10000
晴朗☀️
于2017-09-01 00:17 发布 1264次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-09-01 00:18
贷:银行存款 10000
以上分录是不是很乱,正确吗?如果错,请老师纠正。
相关问题讨论

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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王雁鸣老师 解答
2017-09-01 00:21