- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-02-13 20:38
不是预提 就是正常做 一月份的社保就在一月份做
借管理费用-企业部分社保
其他应收款-个人部分社保
贷应付职工薪酬-社保
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您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。
一、企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2018-05-24 11:08:08
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您好,是计提还是实际发放
2021-09-17 22:09:00
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发放工资的时候扣除个人部分
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2020-03-20 10:57:21
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你好,同学。
还是计入你的管理费用处理。
2019-10-17 18:32:38
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你好!视同你单位员工做分录。购买社保时,借应付职工薪酬-社保 贷:银行存款,结转时,借:营业外支出/管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保。
2019-06-05 15:43:30
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