送心意

安与逸老师

职称中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-02-14 19:35

你好,借:管理费用-差旅费等   应交税费-应交增值税(进项税额 )
贷:银行存款
月末需要结转增值税进项税额。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

???? 追问

2020-02-14 19:38

差旅费直接输含税,不列出进项税额,然后做结转增值税,进项税额加上高铁可抵扣的税额可以吗

安与逸老师 解答

2020-02-14 19:45

不可以这样做的。

???? 追问

2020-02-14 20:24

有高铁票可抵扣税额,她跟已勾选发票的进项税额是没有关系的对吧

安与逸老师 解答

2020-02-14 21:35

是没有关系的。不需要勾选认证。

???? 追问

2020-02-14 22:10

收到红字发票,我这边抵扣了也入账了,这样我的账上进项是否对不上

安与逸老师 解答

2020-02-14 22:22

需要做进项税额转出的。

???? 追问

2020-02-14 22:24

之前还没转,如果还没转我账上就不能加上这个负数发票的进项税额对吧,还有一个问题,个体户可以多做几个人工资吗

安与逸老师 解答

2020-02-14 22:49

收到的红字发票的进项税额就是上面你需要转出的进项税额。
还是需要按照实际来做工资。

???? 追问

2020-02-14 22:53

客户开错了发票,我也抵扣了进项,我是一定要转出来,客户才可以开到红字发票吗,我这边申请红字信息表,然后对方开红字发票和正确的发票对吧,我可以迟些转出来都没事吧?

安与逸老师 解答

2020-02-14 23:02

不是您转出来对方才可以开红字发票,您收到红字发票就可以转出了。

???? 追问

2020-02-14 23:03

我没转出来,我账上已经冲掉了,没有这么多进项,我增值税表里进项税额会对不上我的账吗

???? 追问

2020-02-14 23:04

我是否账上当没有冲掉,因为我还没转出来,这样我就对得到账上余额对吧

???? 追问

2020-02-14 23:05

当我转出来了,我账上就要加上红字发票数据对吧

安与逸老师 解答

2020-02-14 23:13

按照红字发票去转就可以。

???? 追问

2020-02-14 23:16

还没转出来的话,我申报增值税,会不会比对不通过?

安与逸老师 解答

2020-02-14 23:26

是的,需要转出来,不然会比对不通过。
“红字专用发票通知单注明的进项税额”应与本期《开具红字增值税专用发票信息表》上开具的需做进项转出的“税额”一致。

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你好,借:管理费用-差旅费等 应交税费-应交增值税(进项税额 ) 贷:银行存款 月末需要结转增值税进项税额。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2020-02-14 19:35:35
你好,根据抵扣之后的应纳税额做结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-01-11 09:14:40
这是哪个明细的贷方余额?
2018-10-13 18:13:10
你好,最后可以借应交税费――未交增值税 贷应交税费――应交增值税――转出未交增值税
2019-11-11 19:23:50
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2019-11-13 11:38:27
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