月末结转增值税,其中有280是全额抵扣的,这个结转增值税的分录怎么做
°青春的尾巴し
于2018-01-11 09:14 发布 847次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-11 09:14
你好,根据抵扣之后的应纳税额做结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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你好,根据抵扣之后的应纳税额做结转
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-01-11 09:14:40
你好,月末结转未交增值税,是需要全部余额结转
2020-12-14 15:45:22
同学,你可以结转,也可以不结转,根据你自己的做账习惯来就好
2020-04-16 11:38:48
你之前结转后是借未交增值税,你这期把你的增值税转出来,应该是贷应交增值税,这两个自动就一借一贷抵了。
2020-11-06 11:01:52
你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
2020-11-06 11:05:56
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°青春的尾巴し 追问
2018-01-11 09:17
邹老师 解答
2018-01-11 09:19