送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-14 23:31

你这个已经超过了60万,就不能享受免税了。觉得申报表里面分别填写3%,这一档税率的就填写在3%,这样的销售额里面5%,计提填写在5%的销售额里面。然后就是你这个差额计税有一个附表,你要填一下。

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相关问题讨论
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
是的。
2017-03-27 13:04:58
你是公司吧,那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
代开普通发票???为啥不自己开呢?
2019-04-10 17:10:20
小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2017-10-25 16:38:31
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