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可爱多
于2020-02-15 18:04 发布 1063次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-15 18:04
您好借:税金及附加-教育费附加 100贷:应交税费-教育费附加 100
可爱多 追问
2020-02-15 18:05
附什么原始凭证呢?
bamboo老师 解答
2020-02-15 18:07
计提附加税 不需要附原始凭证
2020-02-15 18:15
应交税金下设了一个应交个人所得税期末余额借方100元,请问怎么样才能平账?附什么原始凭证?
2020-02-15 18:16
发放工资的时候扣减借:应付职工薪酬-工资贷:应交税费-个人所得税贷:银行存款附工资表
2020-02-15 18:20
应交个人所得税期末余额在借方是不是多交了个人所得税呢?
2020-02-15 18:34
您发放工资的时候有没有扣减?
2020-02-15 18:46
是以前年度的了,之前会计做的,有没有更好的办法平账?
2020-02-15 18:47
正确的做法应该是扣员工个人工资
就还是按你的分录吗?
2020-02-15 18:48
是的 按我那样写分录
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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