送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-02-15 18:04

您好
借:税金及附加-教育费附加 100
贷:应交税费-教育费附加 100

可爱多 追问

2020-02-15 18:05

附什么原始凭证呢?

bamboo老师 解答

2020-02-15 18:07

计提附加税 不需要附原始凭证

可爱多 追问

2020-02-15 18:15

应交税金下设了一个应交个人所得税期末余额借方100元,请问怎么样才能平账?附什么原始凭证?

bamboo老师 解答

2020-02-15 18:16

发放工资的时候扣减
借:应付职工薪酬-工资
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
附工资表

可爱多 追问

2020-02-15 18:20

应交个人所得税期末余额在借方是不是多交了个人所得税呢?

bamboo老师 解答

2020-02-15 18:34

您发放工资的时候有没有扣减?

可爱多 追问

2020-02-15 18:46

是以前年度的了,之前会计做的,有没有更好的办法平账?

bamboo老师 解答

2020-02-15 18:47

正确的做法应该是扣员工个人工资

可爱多 追问

2020-02-15 18:47

就还是按你的分录吗?

bamboo老师 解答

2020-02-15 18:48

是的 按我那样写分录

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