老师,我2019年12月时有一些成本,发票没回,数额不定,比如电费,我就做了预提款,但现在票回来了,发现预提多了,该怎么做分录啊,
杨晶晶
于2020-02-17 11:36 发布 743次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-02-17 11:37
把你预提多了的负数冲销了就可以 会算的时候直接按照调后的金额税前扣除就可以了
相关问题讨论

把你预提多了的负数冲销了就可以 会算的时候直接按照调后的金额税前扣除就可以了
2020-02-17 11:37:35

你好 你预提的时候怎么做账的 你是一次性缴纳金额还是按月来缴纳的 发票怎么开的
2019-05-17 09:53:37

你好,有成本票没有拿过来,是已经付款还没有取得发票的意思?
2021-09-22 11:34:04

你好,借主营业务成本,贷应付账款--电费
2020-05-26 17:17:22

借;制造费用 贷;银行存款
2016-11-17 14:05:07
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