送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-09-27 17:43

一、6月分录 
借:应付账款——XX电力公司 
贷:银行存款 
二、7月发票来了 
借:管理费用——电费 
制造费用——电费 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款——XX电力公司

cfh 追问

2017-09-27 17:52

老师,用预付账款可以吗?还有,老师那个发票是通用机打发票也要做应交税费——应交增值税吗?不是没有抵扣吗

李爱文老师 解答

2017-09-27 18:10

第一个问题,可以用预付账款处理。专用发票才做进项税。通用发票不用做进项,抵扣不了

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相关问题讨论
你好, 交款时 借,管理费用等 贷,银行存款 如果发票金额与支付金额是一样,取得发票时不需要再做分录。
2020-06-22 16:01:44
你好!你们是什么行业?一般是按其他业务收入核算
2018-09-21 16:29:37
一、6月分录 借:应付账款——XX电力公司 贷:银行存款 二、7月发票来了 借:管理费用——电费 制造费用——电费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX电力公司
2017-09-27 17:43:21
借管理费用贷其他应付款
2019-07-25 11:26:09
借;管理费用 其他应付款 贷;银行存款等科目
2016-05-12 14:03:22
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