- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,上个月电费应入上个月的费用账
借:管理费用等
贷:应付账款
下月支付时
借:应付账款
贷:银行存款
2020-02-17 14:41:22
您好,调整凭证需要附件
2021-11-18 18:26:40
你好,这个应该是18年12月计提的
2019-01-09 17:19:01
你好,借:销售费用100 现金1000 贷:其他应付款1100
如果要全部都改,那把所有涉及的分录红字冲销,然后按正确的做就可以了
2018-03-28 11:47:16
你好,借其他应收款--个人公积金,贷以前年度损益调整,
2020-07-23 17:06:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息