老师我是代账会计,接了家以前从未做过账的销售的一般纳税人,但是他进项留低金额很大,让他花钱补以前的账他又不愿意,我只有按照他的进项税额倒推金额,做的借主营业务成本,进项,贷其他应付款-法人,这样可以吗?不然我税金对不上,但是没办法做库存账,我又收到进项发票的才开始做库存账,计入库存商品可以吗?还有他的银行存款余额我就用库存现金科目来调成的现在的公账余额可以吗?我实在想不出来其他的办法了?谢谢老师
Echo
于2020-02-18 13:33 发布 839次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-18 13:35
可以,现在只能这样来做了
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可以,现在只能这样来做了
2020-02-18 13:35:14
回来发票冲掉借原材料 负数 贷应付账款 负数 按发票做,领用借:主营业务成本-不含税暂估价,负数 贷:原材料 负数
2019-11-19 14:14:13
你好,一般计入工程施工的,月底才结转的
2021-05-26 11:43:02
你好,这个人工费是你单位的职工吗?是你单位的职工,借主营业务成本贷应付职工薪酬工资。
2022-02-25 08:24:00
建议放在9月份凭证内,因为比较符合做账逻辑。
满意的话记得顺手五星评价喔~
2019-10-21 19:33:46
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Echo 追问
2020-02-18 13:39
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2020-02-18 13:39