- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是发票多开了,还是你单位剩余款项今后会支付给对方?
2020-07-04 11:15:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!这个操作是虚开发票的违法行为。
您开发票按照正常的销售做收入及销项税,收到的税点钱计入营业外收入好了。
2016-04-28 15:31:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你反向做一下就可以了,同学
2019-06-07 21:02:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
内账就做2台,外账的话做3台
2017-04-27 13:59:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息