老师,有人员工资要计入研发费用,计提工资,借:管理费用-开办费1000 研发支出-费用化2000 贷:应付职工薪酬-职工工资3000 期末:借:管理费用-开办费2000 贷:研发支出-费用化2000 是这样吗?
????无忧
于2020-02-19 11:35 发布 1315次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-19 11:36
你这个是筹建期吗筹建期是统一做管理费用开办费,
相关问题讨论
借;研发费用 贷;应付职工薪酬借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2020-07-14 13:29:58
您的问题是什么?
2018-06-29 11:39:33
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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????无忧 追问
2020-02-19 11:39
maize老师 解答
2020-02-19 11:40