送心意

玲老师

职称会计师

2020-02-20 14:25

做更正分录 ,借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名

孝顺的大神 追问

2020-02-20 14:26

请问老师,在银行报销那一笔怎么做?

玲老师 解答

2020-02-20 14:29

借其他应付款职工的名贷银行存款

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相关问题讨论
做更正分录 ,借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名
2020-02-20 14:25:55
这个可以全额抵减,这个,不要紧,借 借:管理费用     贷:其他应付款 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-06-04 10:03:06
您好,借管理费用,开办费贷,其他应付款借其他应付款贷银行存款,如果用这个科目过渡一下也可以。方便管理,
2020-07-27 09:19:43
你好,是的,计入其他应付款
2016-11-29 12:28:25
您的分录不对。 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2018-09-07 10:45:25
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