上月收到一张税控盘续费的发票,以为是法人代付款,分录做了借:应交税费–减免税金 280元,贷:其他应付款–法人名字 280元 这月发现不是法人代付款,是员工垫付的,然后也在公账给员工报销了这笔费用,请问这月会计凭证该如何处理?
孝顺的大神
于2020-02-20 14:24 发布 1226次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-20 14:25
做更正分录 ,借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名
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做更正分录 ,借 其他应付款–法人名字贷其他应付款–职工名
2020-02-20 14:25:55
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这个可以全额抵减,这个,不要紧,借 借:管理费用
贷:其他应付款
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-06-04 10:03:06
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您好,借管理费用,开办费贷,其他应付款借其他应付款贷银行存款,如果用这个科目过渡一下也可以。方便管理,
2020-07-27 09:19:43
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你好,是的,计入其他应付款
2016-11-29 12:28:25
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您的分录不对。
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
2018-09-07 10:45:25
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2020-02-20 14:26
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