老师好,请问 发现上月的管理费用记多了。请问,本月 能直接把多记的部分冲回吗? 还是说,必须要红冲上月错误凭证然后再更正呢? 我是新手, 谢谢老师
允畅
于2020-02-25 13:33 发布 1397次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-25 13:34
这个你这个跨年吗这个
相关问题讨论

这个你这个跨年吗这个
2020-02-25 13:34:33

你好,可以的
2016-10-27 16:35:31

你好,贷方管理费用全用红字,那么就是相当于借方的
2021-04-24 10:14:42

你好!做借方红字就可以了
2019-05-29 16:42:14

你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。你的利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以了。
利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。
损益是自动结转的,和借贷方发生额不一定一样
2019-05-27 17:59:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
允畅 追问
2020-02-25 13:39
maize老师 解答
2020-02-25 13:42