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默默的玉米
于2020-02-25 15:04 发布 1321次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-02-25 15:04
你好,没有预收预付你可以用应付应收的哦
默默的玉米 追问
2020-02-25 15:05
外账发过来的科目余额表,上面有预收预付,还有二级科目。这种情况,怎么处理啊?也用应付应收吗?
朴老师 解答
2020-02-25 15:06
嗯,可以用应付应收的
2020-02-25 15:07
不想用应收应付,就用预收预付,这种怎么处理呢?
2020-02-25 15:12
那你要在建账的时候添加科目
2020-02-25 15:15
科目余额表,期初余额借方+本年累计发生额借方-本年累计发生额贷方=期末余额(借/贷方吗?)
2020-02-25 15:24
不是,就是期初建账的时候添加
2020-02-25 15:26
科目余额表怎么看啊?
2020-02-25 15:27
2020-02-25 15:30
就是看本期发生额和余额的哦
2020-02-25 15:32
我的理解是期初余额借方+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额=期末余额借方,可是上面的数据加出来,不等于期末余额借方呢?
2020-02-25 15:43
本期借方发生额—本期贷方发生额要用年初的余额 本年累计借方发生额_本年累计贷方发生额才等于期末余额
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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