送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-25 17:43

你好   款已经付了  就走银行存款    不会去挂往来科目了

q聚缘a 追问

2020-02-25 17:47

发票没收到呢

meizi老师 解答

2020-02-25 17:47

你好 没收到发票 也得做银行存款 处理 。 你实际银行已经付款出去了

q聚缘a 追问

2020-02-25 17:49

银行存款是贷方,我说的是借方作什么科目

meizi老师 解答

2020-02-25 17:51

你好 那你说下你的业务  你购进业务还是什么业务      是支付的货款吗  如果是   没发票收到了货物 做 借库存商品-暂估贷银行存款

q聚缘a 追问

2020-02-25 17:58

付的咨询费

meizi老师 解答

2020-02-25 17:59

你好 那你借方做 如果是当月咨询费  借管理费用-咨询费 贷银行存款    看你发票好久收到 如果是次月马上收到的 直接附你前面分录的凭证后面去。

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相关问题讨论
你好 款已经付了 就走银行存款 不会去挂往来科目了
2020-02-25 17:43:09
能用实际经营地址的房租合同去开么? 可以
2019-12-05 18:05:45
你好,是给供应商付款吗? 先付款没有取得发票,通过预付账款科目核算的
2019-09-03 11:03:02
你好,应收账款余额是应收未收回的款项 应付账款余额是应付未付款才是啊
2019-11-15 11:13:12
你好,两个公司的应收与应付不一样,至少有一家是错的,这个情况唯一的办法是从上回对账之后发生的业务开始一笔一笔去对,没有其他捷径。
2017-12-27 08:28:06
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