企业销售给丁公司B产品900件,增值税专用发票上注明的价款为135000元,增值税销项税额22950元,为对方现金代垫运杂费300元,收到丁公司开出并承兑的一张面值158250元商业汇票。
不安的美女
于2020-02-26 18:21 发布 1674次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-26 18:36
您好
借:应收票据 135000+22950+300=158250
贷;主营业务收入 135000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 22950
贷:库存现金 300
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你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
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您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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不是
这个是购买方拿来做账的
2022-02-05 10:10:30
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你好,普通发票的销售必须做销项税额的
销项可能是普通发票,专用发票,两种都是计入销项税额的
2017-09-30 15:33:15
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一般纳税人取得材料增值税专票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
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不安的美女 追问
2020-02-26 18:36
bamboo老师 解答
2020-02-26 18:37