请问老师,19年补缴了18年少缴增值税,账务上做了以前年度损益调整!我在结算报告里这部分损益调整可以表述为会计差错更正吗?不可以的话,算什么呢?谢谢老师
负责的诺言
于2020-02-27 08:19 发布 805次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15
你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39
你好,可以的,可以表述为差错更正的
2020-02-27 08:31:17
如果金额比较大需要通过以前年度损益调整科目调整主营业务收入、所得税费用、税金及附加等科目。
2018-04-23 17:00:59
您好,不用更改报表的
2023-04-13 10:05:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息