送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-02-27 10:51

您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。

Lcat 追问

2020-02-27 11:00

那其他应收款,其他应付款呢?

晓宇老师 解答

2020-02-27 11:06

都是一样的,往来科目余额都是直接结转下年。

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相关问题讨论
借:应收账款-售后 贷:应收账款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-16 17:18:10
你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 12:32:52
您好 收取了货款还没有开具发票 所以借方负数
2021-04-11 13:33:33
您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
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