送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-04-11 13:33

您好
收取了货款还没有开具发票 所以借方负数

小小 追问

2021-04-11 13:50

那我怎么做这笔分录

小小 追问

2021-04-11 13:51

有开一部分发票

小小 追问

2021-04-11 13:52

怎么做分录它才不是负数

bamboo老师 解答

2021-04-11 13:53

您收到的款项都开具了发票么
如果都开了 还是您截图这样继续写分录

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相关问题讨论
借:应收账款-售后 贷:应收账款-售前
2022-02-24 19:01:39
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-16 17:18:10
您好 收取了货款还没有开具发票 所以借方负数
2021-04-11 13:33:33
您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
你好 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 12:32:52
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