总账里面辅助余额表里面,应收账款-售前有一笔1300块钱,但是这个钱要转去售后,分录是怎么做?麻烦老师解答下,急急急
freedom11
于2022-02-24 18:54 发布 564次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-02-24 19:01
借:应收账款-售后
贷:应收账款-售前
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借:应收账款-售后
贷:应收账款-售前
2022-02-24 19:01:39
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你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-16 17:18:10
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您好
收取了货款还没有开具发票 所以借方负数
2021-04-11 13:33:33
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您好,同学,不需要做分录,余额结转到2020年期初即可。
2020-02-27 10:51:12
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你好
借 应收账款
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
2018-09-10 12:32:52
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freedom11 追问
2022-02-24 20:21
文文老师 解答
2022-02-25 09:41