- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-27 11:26
你好,结转销项税额、进项税额
增值税结转:
1、结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3、结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
应交税费科目总的余额和你缴纳的税对上那么就是没问题。明细的余额你账户结转就可以啦
借方余额明细科目和贷方余额明细科目结转处理
2019-10-28 18:22:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
我把分录上传给你
2019-05-09 16:36:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是这些明细账相抵后的金额。
2020-06-09 19:37:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
如果科目细分到4级,4级的科目也得做明细账
应交税费下三级科目的明细账年末要做分录结平
2019-09-06 15:16:44
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