老师你好!请问公司收到个人代开的劳务发票5000元, 问
做代扣代缴申报是公司的义务,必须要申报的 答
你好,3月27号给我从定期定额征收改为查账征收了,一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好老师,比如3%销项税,没法抵扣的话,先把销项税结 问
你好,3%简易计税,你是一般纳税人吗? 如果是的话, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税, 缴纳的时候借应交税费简易计税贷银行存款。 答
到了年末,无形资产不是已经有摊销了,有了摊销之后, 问
同学您好,无形资产会计入账600,23年摊销600/10*9/12=45,无形资产年底账面600-45=555;而税法方面无形资产入账600*1.5=900,23年摊销900/10*9/12=67.5 ,年底账面900-67.5=832.5,会计和税法差异 832.5-555=277.5,因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答

集团公司以实物注资甲公司400万,甲公司做借固定资产\500万(评估价值l,贷实收资本400万,资本公积\100万。现因拆迁处置其中一处资产200万元,收到补偿款219万,请问会计分录如何做?
答: 你是说在投资后收到吗?
1、公司甲管理国有资产,集团公司(国企)给子公司甲以实物注资一栋学校(10处房产国有资产)评估500万,注资为400万,剩余100万无偿拨给甲公司,当时甲,借,,固定资产\学校(10处房产500万,贷实收资本400万,资本公积100万,2丶现这栋学校被政府拆迁获得补偿款200万,请问财务如何做会计分录?3丶在拆迁中发现有两处资产10万应为私人资产,当时认定错了,现盘亏两处房产10万,账务怎么处理啊?4,在拆迁中又发现有3处资产15万以前遗漏,盘盈3处房产账务如何处理,问了几篇有不同回答,到底如何处理啊?
答: 1,借,固定资产清理400 贷,固定资产400 2,借,银行存款200 贷,固定资产清理200 3,借,营业外支出10 贷,固定资产 4,借,固定资产15 贷,以前年度损益调整15
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
集团下拨的固定资产,入了资本公积,是属于资本溢价,还是属于其他资本公积
答: 你好,如果你是计入实收资本核算,超过部分应当计入资本溢价的


海之蓝 追问
2020-02-27 17:13
龙枫老师 解答
2020-02-27 17:23