送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-27 18:43

你好 1.金税盘和报税盘共480元的账务处理: 
购入金税盘和报税盘时, 
  借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:  
支付技术维护费时, 
  借:管理费用   280 
    贷:银行存款/现金     280 
抵减增值税税额,  
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 
借:管理费用   -280

1+1=3的小幸福 追问

2020-02-27 18:44

老师两百的这个对方会开进项过来这个进项发票不认证抵扣吗

meizi老师 解答

2020-02-27 18:45

你好 不需要你去认证 。    认证了的话只能抵扣进项税金额了。  这个是特殊情况

1+1=3的小幸福 追问

2020-02-27 23:34

就这图我怎么把票开出去啊,就是我要开的发票金额税额怎么开啊,总额还有代理费和关税,

1+1=3的小幸福 追问

2020-02-27 23:35

一张发票上我要怎么显示各个金额啊,老师,就这张图你会怎么开票啊,金额多少税额开多少

meizi老师 解答

2020-02-28 11:59

你好,你们是出口企业的话,你需要重新发起提问;我对出口类企业不太熟悉怕回复错误,你问问其他老师,非常抱歉!

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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