送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-11-19 15:20

同学你好,月底结转借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,就平了。

加油小学生 追问

2021-11-19 15:52

好的,这一个业务迷糊了好几天,是不是可以借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费应交增值税-进项税额,借应交税费-应交增值税-进项税额转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税。这样也可以

王雁鸣老师 解答

2021-11-19 15:55

同学你好,是的,可以的。

加油小学生 追问

2021-11-19 15:59

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2021-11-19 16:02

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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