老师,收到福利费专票当月,如果选择勾选不抵扣,借管理费用贷银行存款就可以。如果选择认证抵扣,借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款,转出时借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,月底结转:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷:应交税费-未交增值税,这样还要交增值税,是不是哪里理解的不对
加油小学生
于2021-11-19 15:16 发布 927次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2021-11-19 15:20
同学你好,月底结转借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项,就平了。
相关问题讨论
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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