送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-02-28 09:51

上述分录处理正确,分录处理完全正确。

shanshan 追问

2020-02-28 09:52

就是可以这么做,是吗?那需要什么原始凭证入账呢?规范的收据吗?

江老师 解答

2020-02-28 09:53

拨款,收到现金后,肯定出纳会相收款收据,一联自己入账,一联总公司入账。

shanshan 追问

2020-02-28 09:54

那分公司这笔其他应付款长期挂账可以的吗?就是超过一个会计年度

江老师 解答

2020-02-28 09:55

直接挂在其他应付款中,可能超过一年会计年度,后期有钱了,再还款处理。

shanshan 追问

2020-02-28 09:55

那总公司的账里面也是挂其他应收吗?

江老师 解答

2020-02-28 09:56

总公司的账里面是挂其他应收款,这个是对应的

shanshan 追问

2020-02-28 09:56

好的,明白了,谢谢老师

江老师 解答

2020-02-28 09:56

有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
上述分录处理正确,分录处理完全正确。
2020-02-28 09:51:52
你好,最好通过应付职工薪酬走,它属于职工薪酬范围
2019-11-21 18:51:51
另外我们跟其他公司借用的员工,工资也由其他工资代开,这个我们双发签订个协议再如下做: 1、计提时:借:生产成本 贷:其他应付款-劳务费 2、发放时:借:其他应付款-劳务费 贷:银行存款,这个这样做可以吗?要不我们企业入工资成本这款就太少了,企业就得多缴税?谢谢老师!
2017-03-17 10:24:04
给员工该发放的发放吧,不需要发放的计入未分配利润
2017-03-06 12:05:47
<p>你好,可以这样处理        <br/></p>
2016-07-30 14:06:05
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