送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-02-28 16:11

你好,不需要处理,这个直接抵减本月的收入就好了。

宇飞老师 解答

2020-02-28 16:11

当作是销售退回,属于本期的业务,和上年度没关系。

天天向上 追问

2020-02-28 16:15

记账联19年已经装订了,现在需要拆出来和其它联一起装订到20年吗

宇飞老师 解答

2020-02-28 16:16

不用的,你可以复印一张放在2020年以方便比对查看。

上传图片  
相关问题讨论
你好,不需要处理,这个直接抵减本月的收入就好了。
2020-02-28 16:11:17
借:固定资产 贷:库存商品
2017-01-05 16:51:27
按你开发票的确认收入缴税
2020-07-30 19:23:06
你好同学,是可以进行抵扣的,账务处理如下: 借:固定资产 应交税金-应交增值税-进项税 贷:银行存款
2019-10-31 10:33:58
同学你好, 借,固定资产 贷,库存商品;
2022-01-01 21:37:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...