送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-28 19:14

期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

娟娟 追问

2020-02-28 19:16

其他应收款-A   
17年从公户付的履约保证金,20年如数返回到公户,这部分钱重新建账时无余额

朴老师 解答

2020-02-28 19:22

借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

朴老师 解答

2020-02-28 19:23

借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

娟娟 追问

2020-02-28 19:28

老师,不懂呢,为什么有应收账款科目,不涉及呢

朴老师 解答

2020-02-28 19:39

写错了 ,后面改过来了,按我给你的最后这个做就行

朴老师 解答

2020-02-28 19:40

借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好; 你们都已经开始租期了。 按月计提费用了。 不是挂其他应收款
2021-12-21 11:14:34
借其他应收款262.8,贷营业外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回来了再冲就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,
2020-03-19 11:55:49
先计提个税,借管理费用贷应付职工薪酬-年终奖 然后借应付职工薪酬-年终奖贷银行贷其他应收款
2020-03-18 14:03:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...