送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-28 19:14

期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的,那就直接这样处理得了:借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

娟娟 追问

2020-02-28 19:16

其他应收款-A   
17年从公户付的履约保证金,20年如数返回到公户,这部分钱重新建账时无余额

朴老师 解答

2020-02-28 19:22

借:应收账款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

朴老师 解答

2020-02-28 19:23

借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

娟娟 追问

2020-02-28 19:28

老师,不懂呢,为什么有应收账款科目,不涉及呢

朴老师 解答

2020-02-28 19:39

写错了 ,后面改过来了,按我给你的最后这个做就行

朴老师 解答

2020-02-28 19:40

借:其他应收款 贷:利润分配----未分配利润。
然后借银行贷其他应收款

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相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
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2021-03-30 00:58:24
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2020-11-05 11:50:48
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2020-05-06 17:30:11
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