送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-02 10:19

你好,你整理的这个很准确的

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 10:58

老师有其他同学说我的这个表是错的,累计折旧,资产减值是资产的。你帮忙看看

暖暖老师 解答

2020-03-02 11:17

你说的这两个是资产的备抵科目的

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 11:23

老师你看看这个,是不是有错的

暖暖老师 解答

2020-03-02 11:31

这个1471.1512和1603不在资产负债表上体现的

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 11:49

那要怎么放麻烦告知下,谢谢老师

暖暖老师 解答

2020-03-02 11:51

这个是的那个在各自的资产下边

暖暖老师 解答

2020-03-02 11:51

这个说法你理解吗

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 11:53

我我我不理解 要怎么放呢 麻烦老师解答后五星评价送上

暖暖老师 解答

2020-03-02 11:59

就是上边这三个科目要在各自的科目下做减法

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 13:51

麻烦暖暖老师费心解答下 看看图2的这样归纳整理有没有什么问题,这个问题纠结时间太长了。

暖暖老师 解答

2020-03-02 14:06

把1512并到1511下边,能不催吗?我今天收到你两个了

迷路的小猫咪 追问

2020-03-02 14:20

就是位置换一下对吗?我是按老师的讲义里的排的,对不起老师,这是最后一个问题了 对不起

暖暖老师 解答

2020-03-02 14:24

没事,是的,换一下就可以了

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你好,你整理的这个很准确的
2020-03-02 10:19:50
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,个税申报是这样的哈,你理解的没错
2020-08-03 22:07:01
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-06-26 14:07:40
你好,第一个是题 也是正确的
2020-05-25 20:28:22
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