- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-03 19:16
您好
应交增值税和应付职工薪酬年末可以有余额
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您好
应交增值税和应付职工薪酬年末可以有余额
2020-03-03 19:16:23
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。
假如期初数是0
在中间有做一笔分录
借:在建工程
贷:应付职工薪酬
那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
2020-02-16 09:51:50
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