送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-04 10:57

你好  你之前怎么做分录的 收到发票的时候 ,看你怎么做转出分录

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:01

借:购进原材料
待摊费用
货:应付账款

meizi老师 解答

2020-03-04 11:04

你好      现在转 借原材料 贷进项税转出   你之前怎么做了一个待摊费用 是啥意思  进项税?

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:09

待摊费用就是进项税

meizi老师 解答

2020-03-04 11:11

你好 先把这个分录冲了。 重新做 怎么做待摊费用去了。   改成进项税  到时要转出的

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:17

是不是还要做一个:应交税金-未交增值税

meizi老师 解答

2020-03-04 11:17

你好 那是月末去结转了。 你现在先把进项税做了 把待摊费用冲掉了。 再做转出分录   最后月末在结转到增值税的转出未交增值税 和未交增值税里面去

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:27

这个公司的进项税额一直就是做的待摊费用

meizi老师 解答

2020-03-04 11:28

你好 进项税做进项税 怎么会做待摊费用 。这个不对的

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:29

meizi老师 解答

2020-03-04 11:30

是 的 把这个调整过来

????晶晶???? 追问

2020-03-04 11:31

meizi老师 解答

2020-03-04 11:33

你好 是的 先做 了在调整  在做转出进项税分录

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相关问题讨论
你好 你之前怎么做分录的 收到发票的时候 ,看你怎么做转出分录
2020-03-04 10:57:02
这个只能按发票入账了,差额形成预付款
2019-12-17 10:57:24
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产等科目 贷;预付账款
2016-09-06 15:02:42
赠送设备,视同销售 购买的设备,可暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2019-06-12 11:01:59
你好,先做入库分录 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款 然后做退回,购进分录
2017-08-03 17:35:49
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