- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-03-04 11:30
一、暂估工程物资入库
借:工程物资
贷:应付账款——暂估应付账款
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2020-03-04 11:30:39
借:工程物资 200
应交税费--应交增值税(进项税额)34
贷:银行存款等 234
2018-12-25 10:20:39
可以先按白条这个先做账,借应付职工薪酬 福利费 贷银行,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,发票贴这个1月后面,没有差额话
2020-03-04 17:53:51
你好 ; 7月做暂估入库 :借 库存商品 -暂估入库贷银行存款 10月 借库存商品 ; 进项税 贷库存商品-暂估入库
2021-11-25 10:19:10
你好,同学。
是的,处理是对的。
2020-03-25 16:42:02
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